MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO (En Bolivianos) INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CATEGORIA DENOMINACION GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO TOTAL PROGRAM. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 00 00 00 00 ACTIVIDAD CENTRAL 8,792,567 1,570,347 1,242,160 0 0 0 0 0 11,605,074 00 00 00 01 DESPACHO DEL SEŃOR PREFECTO 4,213,643 574,618 481,500 0 0 0 0 0 5,269,761 00 00 00 02 DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DEPARTAM 1,433,418 192,493 142,080 0 0 0 0 0 1,767,991 00 00 00 03 DIRECCION DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA Y F 2,464,880 764,536 543,380 0 0 0 0 0 3,772,796 00 00 00 04 DIRECCION JURIDICA 680,626 38,700 75,200 0 0 0 0 0 794,526 10 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RR.NN. Y MEDIO 1,479,015 456,968 1,095,071 12,355,751 0 0 0 0 15,386,805 10 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE RR.NN. Y M 828,411 35,600 84,400 0 0 0 0 0 948,411 10 00 01 00 PROG. APOYO A PUEBLOS Y COM. INDIG. DEL TR 0 24,000 365,000 611,000 0 0 0 0 1,000,000 10 00 02 00 CONSTRUCCION DEFENSIVOS EN AREAS DE INUND 0 0 0 226,740 0 0 0 0 226,740 10 00 03 00 PLAN DPTAL.DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 90,444 52,300 90,200 166,756 0 0 0 0 399,700 10 00 04 00 ACTUALIZACION PLAN DPTAL.DE DESARROLLO DE 0 130,868 80,542 268,230 0 0 0 0 479,640 10 00 05 00 PROG.CONTROL-EXPLOT.AGUAS SUBT.VALLES ALTO 185,820 13,950 126,269 701,961 0 0 0 0 1,028,000 10 00 06 00 LIMITES CON EL BENI 109,366 30,430 40,800 171,475 0 0 0 0 352,071 10 00 07 00 CONTROL DE CALIDAD ATMOSFERICA DPTO.CBB 0 0 0 105,064 0 0 0 0 105,064 10 00 08 00 FORTALECIMIENTO INST.EN GESTION AMBIENTAL 0 97,300 76,600 134,362 0 0 0 0 308,262 10 00 09 00 MANEJO INTEG.CUENCAS LA LLAVE Y HUALLAQUEA 0 3,700 135,260 393,000 0 0 0 0 531,960 10 00 10 00 PROG.DE DESARROLLO VALLES ARQUE Y TAPACARI 264,974 67,320 96,000 7,419,094 0 0 0 0 7,847,388 10 00 11 00 CONST.CANAL DE CONDUCCION SAYTU KHOCHA - L 0 1,500 0 1,194,666 0 0 0 0 1,196,166 10 00 12 00 DRAGADO LAGUNA COžA COžA 0 0 0 963,403 0 0 0 0 963,403 11 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA 1,062,872 388,892 557,710 34,071,222 0 0 0 0 36,080,696 11 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRU 1,062,872 54,000 84,000 0 0 0 0 0 1,200,872 11 00 01 00 CONS.Y MEJ. CAMINO CHALLAUMA-TOTORA-PAMPA 0 305,074 473,710 1,359,585 0 0 0 0 2,138,369 11 00 02 00 MEJ.CAMINO MOROCHATA-YAYANI-INDEPENDENCIA 0 0 0 547,873 0 0 0 0 547,873 11 00 03 00 CRUCE LIRIUNI - TAWA CRUZ 0 0 0 457,600 0 0 0 0 457,600 11 00 04 00 MEJORAMIENTO CAMINO TAWA CRUZ - COCAPATA 0 0 0 1,944,800 0 0 0 0 1,944,800 11 00 05 00 EMPEDRADO LAJMA - SANTIVAžEZ 0 1,144 0 3,911,336 0 0 0 0 3,912,480 11 00 06 00 PROY.CAMINO PUCARA SACAMBAYA 0 5,720 0 1,710,280 0 0 0 0 1,716,000 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO (En Bolivianos) INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CATEGORIA DENOMINACION GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO TOTAL PROGRAM. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11 00 07 00 MEJORAMIENTO CAMINO TARATA - IZATA 0 4,576 0 1,139,424 0 0 0 0 1,144,000 11 00 08 00 MEJORAMIENTO CAMINO ABRA - CORANI - MAYKA 0 0 0 686,400 0 0 0 0 686,400 11 00 09 00 MEJ.CAMINO HUAYLLANI-SAPANANI-PALCA CHALVI 0 0 0 617,760 0 0 0 0 617,760 11 00 10 00 MEJORAMIENTO CAMINO INDEPENDENCIA - PUCARA 0 0 0 456,768 0 0 0 0 456,768 11 00 11 00 MEJORAMIENTO CAMINO IZATA - RIO CAINE - AR 0 0 0 639,808 0 0 0 0 639,808 11 00 12 00 MEJ. CAMINO SACABAMBA-VILA VILA-CHAGUARANI 0 832 0 909,791 0 0 0 0 910,623 11 00 13 00 MEJ. CAMINO ALFA MAYU -LA VIĽA - TORO TOR 0 1,248 0 991,743 0 0 0 0 992,991 11 00 14 00 MEJORAMIENTO CAMINO SANTIVAĽEZ - PLAYA ANC 0 832 0 397,280 0 0 0 0 398,112 11 00 15 00 MEJORAMIENTO CAMINO TOCO - SACAMBAMBA 0 1,737 0 4,002,263 0 0 0 0 4,004,000 11 00 16 00 MEJORAM.KM.25 CAMINO TARATA-ANZALDO 0 0 0 3,970,485 0 0 0 0 3,970,485 11 00 17 00 MEJORAMIENTO CAMINO VINTO MOROCHATA 0 2,081 0 679,140 0 0 0 0 681,221 11 00 18 00 DRENAJES PARA CAMINOS EMPEDRADOS 0 4,576 0 1,152,735 0 0 0 0 1,157,311 11 00 19 00 EMPEDRADO CAMINO CLIZA - VILLA RIVERO 0 0 0 2,429,284 0 0 0 0 2,429,284 11 00 20 00 CONSTRUCCION PUENTE CAINE-LA VIžA 0 0 0 2,688,400 0 0 0 0 2,688,400 11 00 21 00 CONSTRUCCION PUENTE RIO POCONA 0 4,576 0 1,322,464 0 0 0 0 1,327,040 11 00 22 00 CONST. PUENTE RIO MORRO (LA VILLA) 0 1,248 0 480,338 0 0 0 0 481,586 11 00 23 00 CONSTRUCCION PUENTE RIO CARAZA 0 0 0 205,528 0 0 0 0 205,528 11 00 24 00 CONSTRUCCION PUENTE ACCESO TIRAQUE 0 1,248 0 1,370,137 0 0 0 0 1,371,385 12 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCI 1,789,222 383,000 276,000 0 0 0 0 0 2,448,222 12 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 847,111 74,000 96,000 0 0 0 0 0 1,017,111 12 00 00 02 UNIDAD DE DEPORTES 942,111 309,000 180,000 0 0 0 0 0 1,431,111 13 00 00 00 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PROMOCION PRODU 5,938,296 3,652,500 1,818,440 55,586,888 0 0 0 0 66,996,124 13 00 00 01 ADM. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PROMOCION 637,008 0 0 0 0 0 0 0 637,008 13 00 00 02 UNIDAD DE PROMOCION PRODUCTIVA 112,122 31,296 47,582 0 0 0 0 0 191,000 13 00 00 03 SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO 463,031 14,119 12,300 0 0 0 0 0 489,450 13 00 00 04 UNIDAD DE PROMOCION DE TURISMO 43,866 13,114 15,000 0 0 0 0 0 71,980 13 00 00 05 CENTRO DE DESARROLLO PESQUERO 95,636 7,150 23,454 0 0 0 0 0 126,240 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO (En Bolivianos) INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CATEGORIA DENOMINACION GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO TOTAL PROGRAM. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 00 01 00 PLAN DE DESARROLLO DEL PARQUE TUNARI SECTO 0 2,500 0 190,869 0 0 0 0 193,369 13 00 02 00 REFORESTACION Y MANEJO BOSQUE TROPICAL CHA 134,415 12,900 72,685 0 0 0 0 0 220,000 13 00 03 00 REPOBLAMIENTO FORESTAL VALLES Y PUNAS 261,000 20,400 127,500 792,928 0 0 0 0 1,201,828 13 00 04 00 SISTEMA DE RIEGO TIQUIPAYA 387,992 57,959 152,650 1,452,420 0 0 0 0 2,051,021 13 00 05 00 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO SACABA 689,021 290,244 201,280 16,752,468 0 0 0 0 17,933,013 13 00 06 00 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO VICHO VICHO 900,016 2,200,094 111,000 10,950,889 0 0 0 0 14,161,999 13 00 07 00 IMPLEMENTACION PLAN DESARROLLO DEL TROPICO 182,032 62,200 71,132 5,687,200 0 0 0 0 6,002,564 13 00 08 00 PROG.INTEGRAL DE CUENCAS (PROMIC) 718,374 36,850 97,976 4,008,800 0 0 0 0 4,862,000 13 00 09 00 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MURUMUNTANI 134,661 511,048 31,000 7,506,832 0 0 0 0 8,183,541 13 00 10 00 PROYECTO MULTIPLE POJO 129,551 12,000 45,157 291,291 0 0 0 0 477,999 13 00 11 00 CONSERVACION PARQUE TUNARI 399,000 53,000 125,000 248,000 0 0 0 0 825,000 13 00 12 00 PROYECTO DE INVEST. DE TRIGO Y CEREALES 117,440 51,125 55,934 0 0 0 0 0 224,499 13 00 13 00 PROYECTO DE INVESTIGACION LEGUMINOSAS 61,656 38,458 37,135 0 0 0 0 0 137,249 13 00 14 00 PROY.DE INVESTIGACION DE GANADERIA Y FORRA 45,508 5,454 13,783 0 0 0 0 0 64,745 13 00 15 00 CONST.SIST.DE RIEGO DE LA SUBCUENCA RIO CH 0 0 0 270,000 0 0 0 0 270,000 13 00 16 00 SISTEMA DE RIEGO YUNGAS DE VANDIOLA 0 0 0 1,034,652 0 0 0 0 1,034,652 13 00 17 00 PROYECTO DE INVESTIGACION DE FRUTALES 89,548 25,690 73,725 0 0 0 0 0 188,963 13 00 18 00 PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMUNIDADES RURA 336,419 135,549 180,692 3,048,530 0 0 0 0 3,701,190 13 00 19 00 PLAN SUBREGIONAL NOROESTE AYOPAYA 0 0 0 960,960 0 0 0 0 960,960 13 00 20 00 MODULOS DE VALIDACION PARTICIPATIVA Y DIFU 0 71,350 323,455 1,565,026 0 0 0 0 1,959,831 13 00 21 00 Riego Chankas 0 0 0 624,244 0 0 0 0 624,244 13 00 22 00 PROGRAMA DE INVESTIGACION DE TRIGO COCHABA 0 0 0 201,779 0 0 0 0 201,779 14 00 00 00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 165,662 174,106 4,418,422 0 0 0 0 4,758,190 14 00 01 00 CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SARCO 0 0 0 2,877,244 0 0 0 0 2,877,244 14 00 02 00 TECHADO Y ATEMPERADO PISCINA ALFREDO MARQU 0 0 0 776,560 0 0 0 0 776,560 14 00 03 00 PLAN DE DESARROLLO DEPORTIVO 0 165,662 174,106 764,618 0 0 0 0 1,104,386 15 00 00 00 AGROPECUARIO 1,319,351 203,300 291,065 122,000 0 0 0 0 1,935,716 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO (En Bolivianos) INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CATEGORIA DENOMINACION GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO TOTAL PROGRAM. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 00 01 00 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 390,973 86,300 123,200 0 0 0 0 0 600,473 15 00 02 00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 928,378 117,000 167,865 122,000 0 0 0 0 1,335,243 16 00 00 00 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 964,259 1,221,211 2,057,362 7,987,403 0 0 0 0 12,230,235 16 00 01 00 PROY.SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A 509,239 114,762 258,802 2,293,045 0 0 0 0 3,175,848 16 00 02 00 PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CHAGAS 0 8,640 491,360 0 0 0 0 0 500,000 16 00 03 00 COMUNIDAD TERAPEUTICA PUNTITI (CONST.3 PAB 0 119,000 133,200 318,520 0 0 0 0 570,720 16 00 04 00 PROGRAMA DE PAIS (PMA) 455,020 204,336 181,760 3,709,382 0 0 0 0 4,550,498 16 00 05 00 PROGR.PREVENCION Y ATENCION ENFERMED.PREVA 0 145,648 853,623 260,000 0 0 0 0 1,259,271 16 00 06 00 PROG.ATENCION INTEG.P/ADOLESCENTES INFRACT 0 61,479 122,802 361,703 0 0 0 0 545,984 16 00 07 00 PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS P/PERS.DISCAPA 0 0 0 452,351 0 0 0 0 452,351 16 00 08 00 PROG.ATENCION NIžOS(AS) Y ADOLESC.TRABAJAD 0 567,346 0 0 0 0 0 0 567,346 16 00 09 00 MEDIDAS COPLEMEN. DEL DESARR.INFANTO ADOLE 0 0 15,815 125,387 0 0 0 0 141,202 16 00 10 00 CHAGAS - TOTORA - POJO - POCONA 0 0 0 345,906 0 0 0 0 345,906 16 00 11 00 COMPLEMENTACION DE LA CADENA DE FRIO CON R 0 0 0 121,109 0 0 0 0 121,109 17 00 00 00 SANEAMIENTO BASICO 187,242 37,113 79,101 748,991 0 0 0 0 1,052,447 17 00 01 00 PROSABAR 187,242 37,113 79,101 748,991 0 0 0 0 1,052,447 18 00 00 00 DEUDA PUBLICA 267,381 53,800 401,330 15,254,274 0 0 0 0 15,976,785 18 00 01 00 MANEJO Y CONTROL DE TORRENTERAS 267,381 53,800 401,330 19,789 0 0 0 0 742,300 18 00 02 00 CONSTRUCCION PRESA SAYTU KHOCHA 0 0 0 2,475,616 0 0 0 0 2,475,616 18 00 03 00 DRAGADO RIO TAMBORADA-V.MEXICO-AEROPUERTO 0 0 0 1,630,720 0 0 0 0 1,630,720 18 00 04 00 CANALIZACION TORRENTERA PINTUMAYU SUD 0 0 0 1,460,658 0 0 0 0 1,460,658 18 00 05 00 CANALIZACION TORRENTERA PINTUMAYU OESTE 0 0 0 1,819,582 0 0 0 0 1,819,582 18 00 06 00 CANALIZACION TORRENTERA PINTUMAYU NORTE 0 0 0 1,730,300 0 0 0 0 1,730,300 18 00 07 00 CANALIZACION LA PAJCHA 0 0 0 1,029,606 0 0 0 0 1,029,606 18 00 08 00 CANALIZACION RUMIMAYU 0 0 0 1,361,360 0 0 0 0 1,361,360 18 00 09 00 CANALIZ.PUENTE CAJON TORRENTERA TUPURAYA 0 0 0 311,168 0 0 0 0 311,168 18 00 10 00 CANALIZ.PUENTE CAJON TORRENTERA CANTARRANA 0 0 0 125,240 0 0 0 0 125,240 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO (En Bolivianos) INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CATEGORIA DENOMINACION GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO TOTAL PROGRAM. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18 00 11 00 CANALIZACION RIO ROCHA-PUENTE KILLMAN-CAJO 0 0 0 3,290,235 0 0 0 0 3,290,235 19 00 00 00 PROGRAMA MULTISECTORIAL 61,778 1,733,594 12,274,282 7,255,687 0 0 0 0 21,325,341 19 00 01 00 PROGRAMA DE ATENCION AL NIžO (PAN) 61,778 434,192 5,227,482 2,250,861 0 0 0 0 7,974,313 19 00 02 00 PROGRAMA DE ESCOLARIZACION DE NIĽAS Y NIĽO 0 47,863 72,137 0 0 0 0 0 120,000 19 00 03 00 CENTRO DE APOYO Y ORIENT.FLIAS.ADOLESC.DE 0 31,152 95,120 241,983 0 0 0 0 368,255 19 00 04 00 QUSKA PURISANCHAJ - CAMINANDO JUNTOS (PROG 0 24,705 95,497 29,798 0 0 0 0 150,000 19 00 05 00 PROGRAMA DE COOPERACION PRONADES - UNICEF 0 0 0 150,000 0 0 0 0 150,000 19 00 06 00 PLAN DE EMERGENCIA TERREMOTO CBB 0 0 0 3,622,699 0 0 0 0 3,622,699 19 00 07 00 PLAN DE EMERGENCIA CONTRA INUNDACIONES Y S 0 1,135,682 157,977 890,346 0 0 0 0 2,184,005 19 00 08 00 PROGRAMA DPTAL DE SERVICIO SOCIAL 0 60,000 6,626,069 70,000 0 0 0 0 6,756,069 20 00 00 00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 34,800 0 971,920 0 0 0 0 1,006,720 20 00 01 00 PLAN DE ACCION PREFECTURAL (PAP) 0 34,800 0 971,920 0 0 0 0 1,006,720 21 00 00 00 ENERGIA 0 0 0 856,500 0 0 0 0 856,500 21 00 01 00 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL 0 0 0 856,500 0 0 0 0 856,500 40 00 00 00 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 40,402,255 690,032 1,481,418 278,779 0 0 0 0 42,852,484 40 00 00 01 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD CBB. 6,839,472 333,359 564,000 72,120 0 0 0 0 7,808,951 40 00 00 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS RU 13,280,509 0 0 0 0 0 0 0 13,280,509 40 00 00 03 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DISTRITOS UR 3,617,634 0 0 0 0 0 0 0 3,617,634 40 00 00 04 SERVICIOS HOSPITALARIOS GENERALES 5,630,471 0 0 0 0 0 0 0 5,630,471 40 00 00 05 SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS 7,974,835 0 0 0 0 0 0 0 7,974,835 40 00 00 06 ESCUELA DE SALUD COCHABAMBA 2,737,974 191,073 169,100 47,394 0 0 0 0 3,145,541 40 00 00 07 INSTITUTO PSIQUIATRICO SAN JUAN DE DIOS 96,637 115,600 650,223 159,265 0 0 0 0 1,021,725 40 00 00 08 INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA 224,723 50,000 98,095 0 0 0 0 0 372,818 41 00 00 00 SERVICIO DE EDUCACION 267,276,099 476,888 315,800 33,632 0 0 0 0 268,102,419 41 01 00 00 DIRECCION Y COORDINACION 15,536,616 235,488 315,800 33,632 0 0 0 0 16,121,536 41 01 00 01 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL 2,852,561 235,488 315,800 33,632 0 0 0 0 3,437,481 41 01 00 02 ADMINISTRACION DISTRITAL 12,684,055 0 0 0 0 0 0 0 12,684,055 MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 1999 VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO (En Bolivianos) INSTITUCION : 353 Prefectura del Departamento de Cochabamba ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CATEGORIA DENOMINACION GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO TOTAL PROGRAM. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 41 02 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRE-ESCOLAR 11,519,263 0 0 0 0 0 0 0 11,519,263 41 02 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRE-ESCOLAR 1,140,776 0 0 0 0 0 0 0 1,140,776 41 02 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRE-ESCOLAR 10,378,487 0 0 0 0 0 0 0 10,378,487 41 03 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA 185,161,634 0 0 0 0 0 0 0 185,161,634 41 03 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION PRIMARIA 8,135,440 0 0 0 0 0 0 0 8,135,440 41 03 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA PRIMARIA 177,026,194 0 0 0 0 0 0 0 177,026,194 41 04 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA 35,173,326 0 0 0 0 0 0 0 35,173,326 41 04 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SECUNDARIA 1,951,369 0 0 0 0 0 0 0 1,951,369 41 04 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SECUNDARIA 33,221,957 0 0 0 0 0 0 0 33,221,957 41 05 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERS 5,559,518 0 0 0 0 0 0 0 5,559,518 41 05 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION SUP.NO UNIVERS 289,076 0 0 0 0 0 0 0 289,076 41 05 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA SUP. NO UNIVERSITARI 5,270,442 0 0 0 0 0 0 0 5,270,442 41 06 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION ALTERNATIVA 8,962,392 0 0 0 0 0 0 0 8,962,392 41 06 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION ALTERNATIVA 453,474 0 0 0 0 0 0 0 453,474 41 06 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA ALTERNATIVA 8,508,918 0 0 0 0 0 0 0 8,508,918 41 07 00 00 SERVICIOS DE EDUCACION TECNICA 5,363,350 241,400 0 0 0 0 0 0 5,604,750 41 07 00 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TECNICA 168,384 120,700 0 0 0 0 0 0 289,084 41 07 00 02 SERVICIOS DE DOCENCIA TECNICA 5,194,966 0 0 0 0 0 0 0 5,194,966 41 07 00 03 SERVICIOS DE EDUCACION AGROPECUARIA 0 120,700 0 0 0 0 0 0 120,700 42 00 00 00 SERVICIO SOCIAL 1,000,848 297,721 408,589 0 0 0 0 0 1,707,158 42 00 00 01 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL 914,628 297,721 408,589 0 0 0 0 0 1,620,938 42 00 00 02 COMUNIDAD TERAPEUTICA PUNTITI 86,220 0 0 0 0 0 0 0 86,220 99 00 00 00 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 0 0 0 0 5,886,707 15,841,985 27,136,946 0 48,865,638 99 00 00 01 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (PREFEC 0 0 0 0 5,886,707 15,841,985 27,136,946 0 48,865,638 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL INSTITUCION : 330,541,185 11,365,828 22,472,434 139,941,469 5,886,707 15,841,985 27,136,946 0 553,186,554 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________